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淮滨县人民检察院2016年度部门决算
时间:2017-11-17  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

淮滨县人民检察院2016年度部门决

目  录

第一部分 淮滨县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 淮滨县人民检察院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮滨县人民检察院2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  淮滨县人民检察院概况

  一、 主要职能

  淮滨县人民检察院是国家法律监督机关。其主要职责是在管辖区域内依法独立行使检察权。其主要职责是:

  (一) 对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、

  法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

  (二) 依法对辖区内贪污案、贿赂案、渎职案和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等侵犯公民人身权利与民主权利案件,以及上级交办的其他案件进行侦查。

  (三)对刑事犯罪案件和本院直接受理立案侦查的犯罪案件依法审查、批准逮捕和决定逮捕;对辖区内的刑事案件依法提起公诉,出庭支持公诉。

  (四)依法对辖区内刑事诉讼、民事、经济审判和行政诉讼活动是否合法实行监督。

  (五)对辖区内人民法院确有错误的判决或裁定依法提请抗诉。

  (六)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理刑事赔偿事项。

  (七)负责对辖区内执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

  (八)对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,按程序向立法机关和上级检察院提出立法以及司法解释建议。

  (九)做好本院机关思想政治工作和搞好队伍建设,并按照权限管理本院检察官和其他检察人员。

  (十)做好本院司法警察的管理和警训工作。

  (十一)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究,提出做好职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

  (十二)负责其他应当由淮滨县人民检察院承办的事项。

  二、 部门决算单位构成

  我院预算单位只有淮滨县人民检察院本级,无下属预算单位。

                             第二部分淮滨县人民检察院2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

8742035.4

一、一般公共服务支出

29

730000

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

8742035.4

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

11

 

十二、农林水支出

39

 

 

12

 

十三、交通运输支出

40

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

8742035.4

本年支出合计

52

9472035.4

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

1723813

 年末结转和结余

54

993813

 

27

 

 

55

 

总计

28

10465848.4

总计

56

10465848.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,742,035.40

8,742,035.40

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

8,742,035.40

8,742,035.40

 

 

 

 

 

20404

检察

8,742,035.40

8,742,035.40

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

5,929,833.00

5,929,833.00

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

2,812,202.40

2,812,202.40

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,472,035.40

8,742,035.40

730,000.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

730,000.00

0.00

730,000.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

730,000.00

0.00

730,000.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

730,000.00

0.00

730,000.00

 

 

 

204

公共安全支出

8,742,035.40

8,742,035.40

0.00

 

 

 

20404

检察

8,742,035.40

8,742,035.40

0.00

 

 

 

2040401

  行政运行

5,929,833.00

5,929,833.00

0.00

 

 

 

2040499

  其他检察支出

2,812,202.40

2,812,202.40

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,742,035.40

 

一、一般公共服务支出

31

730,000.00

730,000.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

8742035.4

8742035.4

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

8,742,035.40

本年支出合计

55

9472035.40

9472035.40

 

 年初财政拨款结转和结余

26

1,723,813.00

 年末财政拨款结转和结余

56

993813

993813

 

   一般公共预算财政拨款

27

1,723,813.00

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

10,465,848.40

 

总计

60

10,465,848.40

10,465,848.40

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。             


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,472,035.40

8,742,035.40

730,000.00

201

一般公共服务支出

730,000.00

0.00

730,000.00

20199

其他一般公共服务支出

730,000.00

0.00

730,000.00

2019999

  其他一般公共服务支出

730,000.00

0.00

730,000.00

204

公共安全支出

8,742,035.40

8,742,035.40

0.00

20404

检察

8,742,035.40

8,742,035.40

0.00

2040401

  行政运行

5,929,833.00

5,929,833.00

0.00

2040499

  其他检察支出

2,812,202.40

2,812,202.40

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,794,831.00

302

商品和服务支出

959,150.40

30101

  基本工资

1,793,280.00

30201

  办公费

92,165.00

30102

  津贴补贴

1,558,386.00

30202

  印刷费

40,055.00

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

131,817.00

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

67,278.00

30205

  水费

20,110.00

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

149,587.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

75,043.00

30207

  邮电费

41,373.00

30109

  职业年金缴费

25,015.00

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

1,144,012.00

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

462,050.00

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用 

 

30302

  退休费

426,058.00

 

30213

  维修()

 

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

51,619.00

30305

  生活补助

11,898.00

 

30216

  培训费

56,809.00

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

167,662.00

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

87,915.00

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

61,500.00

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

162,000.00

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

24094

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

28,355.40

 

 

 

 

310

其他资本性支出

2,526,004.00

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

452,470.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

1,156,004.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

917,530.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32

.

32 

 

16 

16 

32

 

32

 

16

16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分淮滨县人民检察院2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计874万元,支出总计947万元,与2015年相比,收、支总计各减少32万元, 81万元,下降27%,下降8%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计874万元,其中:财政拨款收入874万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计947万元,其中:基本支出874万元,占92.3%;项目支出73万元,占7.7%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算874万元、947万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少32万元, 81万元,下降27%,下降8%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出947万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少81万元,下降8%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出947万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出73万元,占7.7%;公共安全支出(类)支出874万元,占92.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1040万元,支出决算为845万元,完成年初预算的81%。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出874万元,其中:人员经费526万元主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助;公用经费348万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、被装购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元,支出决算为32万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为16万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为16万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4万元,下降10%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,下降10%;公务接待费支出决算减少2万元,下降10%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有公务用车购置费用支出;公务接待费支出减少的主要原因是在公务接待过程中,严格控制了公务接待范围和接待标准,严格执行公务接待活动的禁止性规定,使接待费用有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算16万元,占50%;公务接待费支出决算16万元,占50%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出16万元。其中:

公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出16万元。主要用于车辆燃油费、维修保养费、停车费、保险费、审验费以及其他车辆运行相关费用。

2.公务接待费支出16万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出为16万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的公务接待费。2016年度共接待国内来访及办案团组200个、来访外宾800人次(不包括陪同人员)。

六、本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出96万元,比上年减少18万元,下降16%

(二) 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额325万元,其中:政府采购货物支出252万元,政府采购工程支出73万元。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末,本单位共有车辆18辆,其中一般执法执勤用车辆13辆、特种专业技术用车5辆,单价50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)本单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、机关运行经费公共安全类支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。包括武警、公安、检察、法院、司法等事务的支出。




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